2024年8月2日公司收到四川省財政廳下發的《聯合檢查通知書》(川財監督通【2024】207號)文件后,完全按照本通知書的要求積極做好以下準備工作:一是組織機構內部自查,發現和改進自身存在的問題;二是歸整業務檔案、財務檔案等文件資料;三是妥善安排好檢查期間的業務工作,避免檢查工作與機構業務相沖突。
2024年10月15日至10月17日,聯合檢查組組長李桃同志一行五人來我公司檢查指導執業質量和內部管理等情況工作。公司相關負責人對檢查組的到來表示熱烈歡迎,并匯報了本次檢查的相關工作。公司積極做好配合工作:為檢查組提供必要的工作場所和辦公條件;由機構總經理蔣學軍及部門經理李春燕、荊梅負責協調檢查的各項工作;及時安排簽字注冊會計師和有關人員配合檢查組工作;及時給檢查組提供檢查工作所需要的資料;檢查組認為其他需要我公司配合的事項。
檢查內容主要是對審計報告質量、內部治理等情況進行檢查。以抽選審計報告的方式進行檢查工作:抽取了2023年1月至2024年6月期間公司出具的10個審計報告。檢查過程中,對公司的管理文件、業務檔案、公司內部控制制度等資料進行了檢查,復印了相關資料。檢查工作完成后,檢查組與公司相關負責人交換了檢查意見,指出存在的問題,提出改進建議。
本次聯合檢查,收到了很好的成效:有效地提升了行業之間執業質量和規范行業發展秩序;促進了機構與聯合檢查組之間的溝通與交流;較好地完善了公司內部治理機制;促使注冊會計師在工作中進一步規范自己的執業行為和職業道德,提升公司的執業質量和服務水平,增強公司社會公信力,為更好地服務于經濟社會發展需要而努力奮斗。
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